Sedang memuat.
Mohon tunggu.

Menu

IKU DAN PK

You are here: SAPAPROFILIKU DAN PK
You are here: SAPAPROFILIKU DAN PK
single image

Pengantar

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka BKPSDM Kabupaten Bantul perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA


PERIODE TAHUN 2024


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Tahun 2024
Penjelasan
1 Meningkatnya Profesionalitas ASN Capaian Indeks Profesionalitas ASN Nilai 71 Hasil Penilaian BKN atas Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bantul

PERIODE TAHUN 2022


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Formulasi/Perhitungan
1 Meningkatnya Profesionalitas ASN Capaian Indeks Profesionalitas ASN -

PERIODE TAHUN 2017-2021


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Formulasi/Perhitungan
1 Terwujudnya ASN yang kompeten sesuai jabatan Persentase pemenuhan kompetensi aparatur Jumlah aparatur yang kompeten sesuai jabatan dibagi jumlah total aparatur dikali 100%
2 Meningkatnya kualitas pelayanan bagi Aparatur Nilai Indeks Kepuasan Aparatur Hasil Survey Indeks Kepuasan Aparatur rentang nilai antara 62,51 - 81,25

Perjanjian Kinerja BKPSDM Tahun 2022

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya Profesionalitas ASN Capaian Indeks Profesionalitas ASN 69


No Program Anggaran Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 8.500.711.863,- APBD
2 Program Kepegawaian Daerah Rp. 8.478.586.632,- APBD
3 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Rp. 412.086.000,- APBD
Jumlah Anggaran Rp. 17.391.384.495,-

Perjanjian Kinerja BKPP Tahun 2019

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Terwujudnya ASN yang kompeten sesuai jabatan Persentase pemenuhan kompetensi Aparatur 90,5%
2 Meningkatnya kualitas pelayanan bagi Aparatur Nilai Indeks Kepuasan Aparatur 81,7%


No Program Anggaran Keterangan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1.252.937.771,- APBD
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 838.211.000,- APBD
3 Program Peningkatan Pengambangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 11.500.000,- APBD
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Rp. 8.811.992.000,- APBD
5 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Rp. 527.469.000,- APBD
5 Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS Rp. 790.644.000,- APBD

Perjanjian Kinerja BKPP Tahun 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Terpenuhinya kompetensi ASN sesuai standar Persentase pemenuhan kompetensi ASN 90%
2 Meningkatnya pelayanan bagi Aparatur Nilai Indeks Kepuasan Pegawai (IKP) 80%


No Program Anggaran Keterangan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1.797.674.235,- APBD
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 579.354.000,- APBD
3 Program Peningkatan Pengambangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 10.950.000,- APBD
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Rp. 4.893.003.000,- APBD
5 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Rp. 621.236.150,- APBD
5 Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS Rp. 582.468.200,- APBD

Perjanjian Kinerja BKPP Tahun 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Terpenuhinya kompetensi ASN sesuai standar Persentase pemenuhan kompetensi ASN 90%
2 Meningkatnya pelayanan bagi Aparatur Nilai Indeks Kepuasan Pegawai (IKP) 74%


No Program Anggaran Keterangan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran RP. 5.264.405.000,- APBD
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 5.264.405.000,0 APBD
3 Program Peningkatan Pengambangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 9.930.000,- APBD
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Rp. 2.940.304.600,- APBD
5 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Rp. 1.782.854.100,- APBD
single image