Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka BKPSDM Kabupaten Bantul perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERIODE TAHUN 2024
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahun 2024 |
Penjelasan |
1 | Meningkatnya Profesionalitas ASN | Capaian Indeks Profesionalitas ASN | Nilai | 71 | Hasil Penilaian BKN atas Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bantul |
PERIODE TAHUN 2022
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formulasi/Perhitungan |
1 | Meningkatnya Profesionalitas ASN | Capaian Indeks Profesionalitas ASN | - |
PERIODE TAHUN 2017-2021
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formulasi/Perhitungan |
1 | Terwujudnya ASN yang kompeten sesuai jabatan | Persentase pemenuhan kompetensi aparatur | Jumlah aparatur yang kompeten sesuai jabatan dibagi jumlah total aparatur dikali 100% |
2 | Meningkatnya kualitas pelayanan bagi Aparatur | Nilai Indeks Kepuasan Aparatur | Hasil Survey Indeks Kepuasan Aparatur rentang nilai antara 62,51 - 81,25 |
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
1 | Meningkatnya Profesionalitas ASN | Capaian Indeks Profesionalitas ASN | 69 |
No | Program | Anggaran | Keterangan |
1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 8.500.711.863,- | APBD |
2 | Program Kepegawaian Daerah | Rp. 8.478.586.632,- | APBD |
3 | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | Rp. 412.086.000,- | APBD |
Jumlah Anggaran | Rp. 17.391.384.495,- |
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
1 | Terwujudnya ASN yang kompeten sesuai jabatan | Persentase pemenuhan kompetensi Aparatur | 90,5% |
2 | Meningkatnya kualitas pelayanan bagi Aparatur | Nilai Indeks Kepuasan Aparatur | 81,7% |
No | Program | Anggaran | Keterangan |
1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp. 1.252.937.771,- | APBD |
2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp. 838.211.000,- | APBD |
3 | Program Peningkatan Pengambangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Rp. 11.500.000,- | APBD |
4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | Rp. 8.811.992.000,- | APBD |
5 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Rp. 527.469.000,- | APBD |
5 | Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS | Rp. 790.644.000,- | APBD |
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
1 | Terpenuhinya kompetensi ASN sesuai standar | Persentase pemenuhan kompetensi ASN | 90% |
2 | Meningkatnya pelayanan bagi Aparatur | Nilai Indeks Kepuasan Pegawai (IKP) | 80% |
No | Program | Anggaran | Keterangan |
1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp. 1.797.674.235,- | APBD |
2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp. 579.354.000,- | APBD |
3 | Program Peningkatan Pengambangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Rp. 10.950.000,- | APBD |
4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | Rp. 4.893.003.000,- | APBD |
5 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Rp. 621.236.150,- | APBD |
5 | Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS | Rp. 582.468.200,- | APBD |
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
1 | Terpenuhinya kompetensi ASN sesuai standar | Persentase pemenuhan kompetensi ASN | 90% |
2 | Meningkatnya pelayanan bagi Aparatur | Nilai Indeks Kepuasan Pegawai (IKP) | 74% |
No | Program | Anggaran | Keterangan |
1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | RP. 5.264.405.000,- | APBD |
2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp. 5.264.405.000,0 | APBD |
3 | Program Peningkatan Pengambangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Rp. 9.930.000,- | APBD |
4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | Rp. 2.940.304.600,- | APBD |
5 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Rp. 1.782.854.100,- | APBD |